«Все о бухгалтерском учете»

Всеукраинская профессиональная газета

Cделать стартовой в Internt Explorer
Главная » Полезное » Відповіді на питання читачів » Отчетность (статистическая, финансовая и налоговая
Все рубрики
Автотранспорт на предприятии
Акцизный сбор
Банковские услуги
Банкротство
Бухучет
Бюджетные учереждения
В зоне АТО
Валютные расчеты и ценности
Внешнеэкономическая деятельность
Военный сбор
Гостиница, ресторан, кафе (ГоРеКа)
Государственные закупки
Грязный сбор
Другие вопросы
Единый налог
ЕСВ и социальное страхование
ЖКХ
Земельные отношения
Земельный налог
Инвентаризация
Интеллектуальная собственность
Кадровое делопроизводство
Командировки
Местные налоги и сборы
Налог на недвижимое имущество
Налог на прибыль
Налог с доходов физлиц
НДС
Недвижимость
Неприбыльные организации
Операции с недвижимым имуществом
Оплата труда, индексация
Отпуска
Отчетность (статистическая, финансовая и налоговая
Патентование и лицензирование
Пенсии
Первичные документы
Проверки на предприятии
Производство
Ресурсные платежи
РРО, касса, расчеты
Сельское хозяйство
Соцобеспечение граждан
Страхование
Строительство
Таможенные вопросы
Торговля
Транспортное экспедирование, логистика
Транспортный налог
Трудоустройство инвалидов
Туристическая деятельность
Фиксированный сельхозналог
Ценные бумаги
Частное предпринимательство
Эконалог
Юридические вопросы

Помощь на лечение несотруднику: будет ли налог на доходы и военный сбор
Наше предприятие хочет оплатить лечение в клинике физлицу —несотруднику нашего предприятия. Подскажите, пожалуйста, нужно ли удерживать налог на доходы и военный сбор?

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 22.03.2016
Ответ редакции на этот вопрос

Стали плательщиком НДС в середине месяца: когда отчитываться впервые
Мы — юрлицо — стали с 04.01.16 г. плательщиками НДС. Контролеры посоветовали сдать декларацию в марте за февраль и туда включить январь. Правильно ли это и что нам делать? Будут ли штрафные санкции?

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 15.03.2016
Ответ редакции на этот вопрос

Как исправить в декларации по НДС ошибку прошлого периода
В марте месяце 2015 года в декларацию по НДС была ошибочно не включена НН на НК на сумму 20000,00 грн. В предоставленной декларации за март 2015 г. сумма к уплате составляет 800,00 грн. Каков алгоритм действий при исправлении ошибки, если в уточненном расчете за март месяц возникает минусовое значение? Как его отразить в следующих декларациях?

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 04.08.2015
Ответ редакции на этот вопрос

ПРЕДОСТАВИЛИ ВОЗВРАТНУЮ ФИНПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ: КАК ОТРАЗИТЬ В ФОРМЕ № 1ДФ
Предприятие предоставило физлицу-предпринимателю возвратную финансовую помощь. Нужно ли удерживать налог на доходы и фиксировать это в форме № 1ДФ? Если да, то как именно?

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 09.07.2015
Ответ редакции на этот вопрос

Какую дату получения расчета корректировки к НН указывать в графе 7 таблиц приложения Д1 к декларации по НДС
При заполнении графы 7 таблиц 1, 2 и 3 приложения Д1 к декларации по НДС какую дату получения получателем (покупателем) расчета корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной (далее — НН) нужно указывать?

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 26.06.2015
Ответ редакции на этот вопрос

НН внесена в ЕРНН с опозданием: какой период указывать в приложении Д5 деки
Если налоговая накладная была зарегистрирована в реестре с нарушением сроков регистрации, то мы ее относим к налоговому кредиту в периоде ее регистрации. А какой период составления налоговой накладной указывать в приложении № 5 Декларации по НДС: период выписки налоговой накладной или период ее регистрации?

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 09.06.2015
Ответ редакции на этот вопрос

Прием металлолома у физлиц: удерживать ли налог на доходы
Юрлицо с «металлоломовой» лицензией хочет принимать металлолом у физлиц на собственной территории, где находится касса предприятия. Должны ли мы при выплате денег физолицам содержать налог на доходы? Или отражать эти выплаты в расчете по ф. № 1ДФ?

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 20.05.2015
Ответ редакции на этот вопрос

Доначисленные штрафные санкции во время проверки не отражаются в декларации
Отражаются ли в налоговой отчетности денежное обязательство и штрафные (финансовые) санкции, доначисленные контролерами по результатам документальной проверки за предыдущие отчетные (налоговые) периоды?

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 17.11.2014
Ответ редакции на этот вопрос

Получил или потерял печать предприятия: сознаваться ли фискалам
Подскажите, уведомлять ли налоговую об утере печати предприятия?

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 22.10.2014
Ответ редакции на этот вопрос

КАКИЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ОЧЕТНОСТИ ЗА 2 КВАРТАЛ/ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
В какие сроки нужно предоставить налоговые декларации за ІІ квартал и полугодие 2014 года?

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 04.08.2014
Ответ редакции на этот вопрос

ПЛАТЕЛЬЩИК НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ С ГОДОВЫМ ПЕРИОДОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ НАЧИСЛЯЕТ И УПЛАЧИВАЕТ ПРОЦЕНТЫ. КАК ЕМУ РАССЧИТЫВАТЬ КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ?
Предприятие уплачивает ежемесячно авансовые взносы по налогу на прибыль и подает Декларацию по налогу на прибыль один раз в год. Как правильно рассчитывать курсовые разницы на проценты по кредиту?

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 31.07.2014
Ответ редакции на этот вопрос

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Какие требования установлены к составлению налоговой отчетности?

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 28.07.2014
Ответ редакции на этот вопрос

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ШТАТНУЮ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА ПО ЕДИНОМУ ВЗНОСУ
Как определить штатную численность работников для заполнения отчета по единому взносу?

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 25.06.2014
Ответ редакции на этот вопрос

РАСЧЕТ ПО Ф. № 1ДФ ПОДАЮТ ПО НОВОМУ МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВЗЯТИЯ ТАМ НА УЧЕТ
Субъект хозяйствования сменил местонахождение: куда отчитываться по ф. 1ДФ

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 25.06.2014
Ответ редакции на этот вопрос

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЯСНЕНИЯ К ДЕКЛАРАЦИИ, ПОДАННОЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Декларацию предоставили в электронном виде. Как правильно плательщику подать к ней пояснения?

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 19.06.2014
Ответ редакции на этот вопрос

Отчет по ЕСВ направили по почте. Будут ли его считать надлежащим образом предоставленным?

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 29.05.2014
Ответ редакции на этот вопрос

ДООЦЕНКУ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ СПИСУЮТ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО К НАЧИСЛЕНИЮ АМОРТИЗАЦИИ: УЧЕТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Наше предприятие списывает сумму дооценок основных средств пропорционально к начислению амортизации. Каким образом отразить такие операции в бухучете? Как это повлияет на показатели финотчетности?

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 28.03.2014
Ответ редакции на этот вопрос

СВЕРХУРОЧНЫЕ СУМЫ СУТОЧНЫХ: НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ
Предприятие начислило и выплатило работнику, находящемуся в командировке, суточные в сумме свыше нормы, указанной в НКУ. Как правильно начислить налог на доходы и единый взнос на сумму превышения суточных? Будут ли штрафные санкции и пеня? Как это отразить в отчетности?

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 26.02.2014
Ответ редакции на этот вопрос

ВЫПЛАТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ФИЗЛИЦУ-АРЕНДОДАТЕЛЮ: НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ОТЧЕТНО
Наше предприятие заключило двухлетнее соглашение с физлицами — неработниками предприятия и непредпринимателями на аренду грузового авто и производственного помещения. Подскажите, нужно ли на арендную плату, которую мы выплачиваем физлицу-арендодателю, начислять единый взнос, и налог на доходы? Если да, то какие признаки дохода указывать в ф. № 1ДФ?

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 05.02.2014
Ответ редакции на этот вопрос

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОЛИ, ПОЛУЧЕННОЙ ЕДИНЩИКОМ ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СОСТАВА ООО
Юрлицо-единщик является соучредителем другого предприятия. Единщик желает выйти из состава ООО. Как ему облагать налогами долю, полученную при выходе? Нужно ли в таком случае предоставлять специальную отчетность?

В ответе учтены нормы законодательства по состоянию на 20.11.2013
Ответ редакции на этот вопрос

<< Назад | 1 | 2 | Вперед >>

Поиск на сайте:

Супер книги купить быстро

Интервью с поэтом
Евгением Юхницей

uhnitca_interview.mp3
Голосование за лучшую, по Вашему мнению, экспертную работу